Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
124 Werk | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 173 639 | 23 072 | 20 574 | 18 039 | 16 472 | 9 397 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 158 012 | 5 316 | 4 406 | 3 493 | 3 162 | 2 822 | |
Dividenden | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 15 005 | 15 256 | 16 168 | 14 546 | 13 310 | 6 575 | |
Overige baten | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 192 448 | 165 774 | 163 912 | 156 460 | 142 625 | 130 299 | |
Apparaatslasten | 42 524 | 45 926 | 48 434 | 47 826 | 43 498 | 39 044 | |
Inhuur | 5 293 | 7 454 | 1 397 | 1 225 | 1 083 | 1 083 | |
Overige apparaatslasten | 1 554 | 2 735 | 4 671 | 4 420 | 4 142 | 4 209 | |
Personeel | 35 677 | 35 737 | 42 366 | 42 181 | 38 273 | 33 752 | |
Interne Lasten | 33 762 | 20 860 | 21 786 | 20 833 | 17 552 | 15 530 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 26 611 | 26 510 | 27 997 | 27 044 | 23 763 | 21 741 | |
Overige doorbelastingen | 7 151 | - 5 650 | - 6 211 | - 6 211 | - 6 211 | - 6 211 | |
Programmalasten | 116 162 | 98 988 | 93 692 | 87 801 | 81 575 | 75 725 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 29 366 | 20 413 | 24 705 | 23 667 | 21 931 | 20 983 | |
Kapitaallasten | 105 | 107 | 174 | 225 | 287 | 334 | |
Overige programmalasten | 10 006 | 8 311 | 4 450 | 4 316 | 4 193 | 4 018 | |
Salarislasten WSW en WIW | 67 648 | 66 467 | 61 214 | 56 654 | 52 421 | 47 857 | |
Sociale uitkeringen | 346 | 743 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8 691 | 2 947 | 2 567 | 2 357 | 2 161 | 1 951 | |
Saldo voor reserveringen | - 18 809 | - 142 702 | - 143 338 | - 138 421 | - 126 153 | - 120 902 | |
Onttrekking aan reserves | 1 708 | 20 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Fit 4 Work | 20 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget | 0 | 19 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 1 616 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 17 101 | - 121 782 | - 143 338 | - 138 421 | - 126 153 | - 120 902 | |
Toelichting op de tabel
Baten
Tot 2015 werden de baten uit het Participatiebudget verantwoord binnen het programma Werk en Inkomen. Vanaf 2015 is dat niet meer het geval omdat dit budget onderdeel is geworden van het Gemeentefonds.
Binnen het participatiebudget is al geruime tijd sprake van een afname van de gelden die van het Rijk worden ontvangen en die krimp zet zich ook de komende jaren door. Om de verlaging van het rijksbudget gelijkmatig(er) te kunnen opvangen wordt een deel van het spaarsaldo (2014) in het begrotingsjaar 2016 ingezet.
Lasten
De middelen voor het participatiebudget zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden, vanaf 2015 en verder zijn deze middelen ook bedoeld voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de uitvoering van de sociale werkvoorziening.
Reserves
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarig verloop
De sprong in het meerjarig verloop van de baten wordt veroorzaakt doordat het participatiebudget vanaf 2015 is opgenomen in het Gemeentefonds welke verantwoord wordt op een ander programma. Daarnaast wordt de sprong ook veroorzaakt door de volledige inzet van het spaarsaldo in 2015.
Het meerjarig verloop op de programmalasten wordt met name bepaald door de afbouw van het participatiebudget die gerelateerd is aan de daling van het rijksbudget. Tot en met 2014 werd het volledige participatiebudget verantwoord op het begrotingsproduct werk en re-integratie. In 2015 is het deel van het participatiebudget dat wordt besteed aan activering, jeugd en zorg, schulddienstverlening et cetera ondergebracht in het programma Maatschappelijke Ondersteuning (inkopen en uitbestede werkzaamheden en overige doorbelastingen).
Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt met name veroorzaakt door de mutaties in de formatie (flexibele schil) van het cluster Werk en Inkomen en andere personeel gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur).
