Baten en lasten

Meerjarige begroting

9 Maatschappelijke Ondersteuning

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Raming
2017

Raming 2018

Raming  2019

Bijdragen rijk en mede-overheden

   620

  6 128

  6 053

  6 053

   163

   163

Financieringsbaten

   553

   550

   550

   550

   550

   550

Opbrengsten derden

  2 537

  4 680

  4 274

  4 274

  4 274

  4 274

Overige baten

   7

   0

   0

   0

   0

   0

Apparaatslasten

  37 455

  51 745

  50 429

  50 111

  49 544

  49 544

Inhuur

  1 640

  3 861

  2 417

  2 451

  2 451

  2 451

Overige apparaatslasten

  1 235

  1 933

  2 447

  2 437

  2 422

  2 422

Personeel

  34 580

  45 951

  45 565

  45 223

  44 671

  44 671

Interne Lasten

  9 913

  18 535

  16 957

  15 715

  14 721

  14 804

Beleidspecifiek vastgoed

   0

   412

   409

   405

   405

   405

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

  20 277

  19 351

  19 206

  18 204

  17 210

  17 293

Overige doorbelastingen

-  10 364

-  1 228

-  2 658

-  2 894

-  2 894

-  2 894

Programmalasten

  120 445

  124 768

  113 499

  106 358

  96 991

  95 696

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

  29 883

  36 864

  52 261

  48 742

  40 713

  41 413

Kapitaallasten

   29

   16

   0

   0

   0

   0

Overige programmalasten

   728

  6 999

  2 753

  2 049

  1 743

-   257

Sociale uitkeringen

  38 197

  31 524

  30 598

  31 123

  31 114

  31 054

Subsidies en inkomensoverdrachten

  51 608

  49 365

  27 887

  24 444

  23 421

  23 486

Onttrekking aan reserves

  1 211

  10 898

  3 376

   100

   0

   0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

   0

  6 950

  2 954

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

   0

   50

   300

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

   210

  1 268

   100

   100

   0

   0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

   145

   0

   0

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

   193

   0

   0

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

   0

  1 453

   0

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

   391

  1 122

   22

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

   0

   55

   0

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

   222

   0

   0

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Werkgroep Zuid-Europeanen

   50

   0

   0

   0

   0

   0

Toelichting op de tabel
Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk rijksbaten ten behoeve van educatie, opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, ESF-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket, rentebaten op verstrekte leningen vanuit de schulddienstverlening en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor Armoede bestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor  jongerenparticipatie.

Reserves

Uit verschillende bestemmingsreserves wordt een totaalbedrag van 3,4 mln onttrokken. Deze wordt ingezet ten behoeve van de inzet van de Wijkteams, ter dekking van de activiteiten van het Nieuw Rotterdams Welzijn en ten behoeve van het vergroting van de sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Toelichting meerjarig verloop

De baten hebben een piek in 2016 en 2017. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke uitkering WEB-middelen tot en met 2017. Daarnaast zijn de baten gestegen door de toevoeging van ESF-baten ter dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.

Het verloop van de programmalasten is een saldo van diverse stijgingen en dalingen. De belangrijkste zijn de incidentele toevoegingen in 2016 en 2017 van de WEB-middelen en de incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve ten behoeve van de wijkteams in 2016. De dalingen zijn het gevolg van de bezuiniging als gevolg van de herijking Rotterdams Welzijn, de overheveling van de WTCG middelen naar het product Zorg volwassenen en het beëindigen van het Stadsinitiatief. Daarnaast is nog een daling in 2018 door het afschaffen van de regeling collectieve zorgverzekering.