Baten en lasten
Meerjarige begroting | ||||||
9 Maatschappelijke Ondersteuning | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming | Raming 2018 | Raming 2019 |
Totaal baten | 3 717 | 11 358 | 10 877 | 10 877 | 4 987 | 4 987 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 620 | 6 128 | 6 053 | 6 053 | 163 | 163 |
Financieringsbaten | 553 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Opbrengsten derden | 2 537 | 4 680 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 |
Overige baten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 167 813 | 195 048 | 180 885 | 172 184 | 161 256 | 160 044 |
Apparaatslasten | 37 455 | 51 745 | 50 429 | 50 111 | 49 544 | 49 544 |
Inhuur | 1 640 | 3 861 | 2 417 | 2 451 | 2 451 | 2 451 |
Overige apparaatslasten | 1 235 | 1 933 | 2 447 | 2 437 | 2 422 | 2 422 |
Personeel | 34 580 | 45 951 | 45 565 | 45 223 | 44 671 | 44 671 |
Interne Lasten | 9 913 | 18 535 | 16 957 | 15 715 | 14 721 | 14 804 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 412 | 409 | 405 | 405 | 405 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 20 277 | 19 351 | 19 206 | 18 204 | 17 210 | 17 293 |
Overige doorbelastingen | - 10 364 | - 1 228 | - 2 658 | - 2 894 | - 2 894 | - 2 894 |
Programmalasten | 120 445 | 124 768 | 113 499 | 106 358 | 96 991 | 95 696 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 29 883 | 36 864 | 52 261 | 48 742 | 40 713 | 41 413 |
Kapitaallasten | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmalasten | 728 | 6 999 | 2 753 | 2 049 | 1 743 | - 257 |
Sociale uitkeringen | 38 197 | 31 524 | 30 598 | 31 123 | 31 114 | 31 054 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 51 608 | 49 365 | 27 887 | 24 444 | 23 421 | 23 486 |
Saldo voor reserveringen | - 164 096 | - 183 690 | - 170 008 | - 161 307 | - 156 269 | - 155 057 |
Onttrekking aan reserves | 1 211 | 10 898 | 3 376 | 100 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 0 | 6 950 | 2 954 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 210 | 1 268 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 391 | 1 122 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Werkgroep Zuid-Europeanen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na reserveringen | - 162 885 | - 172 792 | - 166 632 | - 161 207 | - 156 269 | - 155 057 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk rijksbaten ten behoeve van educatie, opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, ESF-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket, rentebaten op verstrekte leningen vanuit de schulddienstverlening en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.
Lasten
Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor Armoede bestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor jongerenparticipatie.
Reserves
Uit verschillende bestemmingsreserves wordt een totaalbedrag van 3,4 mln onttrokken. Deze wordt ingezet ten behoeve van de inzet van de Wijkteams, ter dekking van de activiteiten van het Nieuw Rotterdams Welzijn en ten behoeve van het vergroting van de sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.
Toelichting meerjarig verloop
De baten hebben een piek in 2016 en 2017. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke uitkering WEB-middelen tot en met 2017. Daarnaast zijn de baten gestegen door de toevoeging van ESF-baten ter dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.
Het verloop van de programmalasten is een saldo van diverse stijgingen en dalingen. De belangrijkste zijn de incidentele toevoegingen in 2016 en 2017 van de WEB-middelen en de incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve ten behoeve van de wijkteams in 2016. De dalingen zijn het gevolg van de bezuiniging als gevolg van de herijking Rotterdams Welzijn, de overheveling van de WTCG middelen naar het product Zorg volwassenen en het beëindigen van het Stadsinitiatief. Daarnaast is nog een daling in 2018 door het afschaffen van de regeling collectieve zorgverzekering.
