Baten en lasten

Meerjarige begroting

104 Gebiedscommissies

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Raming  2017

Raming 2018

Raming  2019

Totaal lasten

  5 809

  5 404

  5 409

  5 409

  5 409

  5 409

Interne Lasten

   444

   0

   0

   0

   0

   0

Overige doorbelastingen

   444

   0

   0

   0

   0

   0

Programmalasten

  5 365

  5 404

  5 409

  5 409

  5 409

  5 409

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

   77

  1 131

  1 083

  1 083

  1 083

  1 083

Overige programmalasten

   16

   0

   0

   0

   0

   0

Subsidies en inkomensoverdrachten

  5 272

  4 273

  4 326

  4 326

  4 326

  4 326

Saldo voor reserveringen

-  5 809

-  5 404

-  5 409

-  5 409

-  5 409

-  5 409

Onttrekking aan reserves

   325

   47

   33

   0

   21

   21

Bestemmingsreserve Communicatie gebieden

   116

   0

   0

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

   209

   47

   33

   0

   21

   21

Saldo na reserveringen

-  5 484

-  5 357

-  5 376

-  5 409

-  5 388

-  5 388

Toelichting op de tabel
Baten

Voor het product Gebiedscommissies zijn geen baten begroot voor 2016 en verder.

Lasten

Op het budget voor bewonersinitiatieven is een oplopende reeks bezuinigingen doorgevoerd over de jaren 2016 - 2019. Hiermee is de oorspronkelijke oploop van het lastenbudget gecorrigeerd. Tevens zijn de budgetten rechtgezet en exact gelijk verdeeld over de jaren, gebieden en onderdelen, zodat er aansluiting is op het (bevroren) budget van 2015.

Reserves

Reserves vanuit de deelgemeenten voor bewonersinitiatieven zijn in de begroting 2016-2019 deels ingezet om budgetten 4 jaar lang exact gelijk te kunnen laten zijn. De bezuinigingsreeks zorgde namelijk ongewenst voor kleine schommelingen over de jaren heen.

Toelichting meerjarig verloop

Het budget voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie is bevroren op het niveau van 2015. Om dit te bewerkstelligen is in de jaren 2016-2019 een bezuinigingsreeks doorgevoerd.